独立法条

公路水路行业内部审计工作规定(中华人民共和国交通运输部令2019年第7号)第二十八条

第五章 内部审计结果运用

第二十八条

内部审计机构应当加强与内部纪检、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。

内部审计结果及整改情况应当作为考核、任免、奖惩干部,年度预算和项目资金安排等相关决策的重要依据。

制定机关
交通运输部
时效状态
现行有效
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公路水路行业内部审计工作规定(中华人民共和国交通运输部令2019年第7号)第二十八条全文及法律依据-McLoo 法律知识库