独立法条
公路水路行业内部审计工作规定(中华人民共和国交通运输部令2019年第7号)第二十八条
第五章 内部审计结果运用
第二十八条
内部审计机构应当加强与内部纪检、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。
内部审计结果及整改情况应当作为考核、任免、奖惩干部,年度预算和项目资金安排等相关决策的重要依据。
- 制定机关
- 交通运输部
- 时效状态
- 现行有效
独立法条
第五章 内部审计结果运用
内部审计机构应当加强与内部纪检、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。
内部审计结果及整改情况应当作为考核、任免、奖惩干部,年度预算和项目资金安排等相关决策的重要依据。